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在充满活力,日益开放的今天,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编帮大家整理的会计师事务所审计岗位职责,欢迎阅读与收藏。
会计师事务所审计岗位职责 1
1、参与执行各类型审计业务;按照审计程序要求,负责填制审计工作底稿、审计资料归档工作;
2、学习并掌握国家财经法规、审计制度,能够独立开展部分审计工作;
3、在审计过程中能与客户协调沟通,遇到财务问题能够熟练运用财务审计准则对客户进行指导,提出建议并及时跟进审计工作的进度、流程;
4、能维护客户,审计过程中发现的问题,提出整改、管理建议,并进行跟踪处理,为部门领导分担工作任务。
会计师事务所审计岗位职责 2
一、职责描述:
1、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。
二、任职要求:
1、教育培训:会计、财务相关专业大学本科以上学历。具有初级会计师等财务相关资格证书。
2、工作经验:2年以上事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
3、会计师事务所审计助理岗位
会计师事务所审计岗位职责 3
1、起草、审查合同、协议及其他法律文件;
2、负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;
3、参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;
4、负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的`履行;
5、协助处理法务纠纷/诉讼处理;
6、负责公司相关法律法规的整理,并提供合理的法律意见等。
会计师事务所审计岗位职责 4
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;
2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;
4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;
5、对项目组成员进行有效的指导和培训;
6、保持与客户良好的'沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;
8、协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;
9、完成上级交办的其它工作任务。
会计师事务所审计岗位职责 5
1。配合财务总监区域酒店财务管理;
2。制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);
3。分析检查公司财务收支和预算的.执行情况;
4。参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;
5。审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;
6。管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;
7。向管理决策层提供必要的数据信息及分析;
8。完成上级交给的其他工作。
会计师事务所审计岗位职责 6
1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的.审计活动。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
审计岗位职责审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:
1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;
2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;
4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;
5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;
6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;
7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;任职要求:
1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业
2.熟悉内控和审计知识;
3.3年以上大型地产公司审计风控经验;
会计师事务所审计岗位职责 7
工作职责:
1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的'风险,提出风控意见;
3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;
4、完成领导交办的其他工作.
其他要求:
1、华为16级审计岗位1年及以上经历;
2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。
会计师事务所审计岗位职责 8
1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。
2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的.违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。
3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;
4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益
6、参与编制内部审计计划及审计实施方案
会计师事务所审计岗位职责 9
1、制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;
2、编制内部审计年度工作计划;
3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的.高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;
4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;
5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;
6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;
7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。
会计师事务所审计岗位职责 10
1、认真学习掌握财务政策、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度、会计内容及各项目的支出范围和标准;
2、会计凭证应审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门一致,制单、出纳签名及日期、附件张数、报销人签名是否齐全;
3、原始凭证应严格审核票据是否合法,内容是否真实、完整,报销程序是否齐全,数字是否准确;
4、审计中不符合规定的预算收支和手续不完整的'凭证,拒绝支付或要求经办人办理手续,并有权向审计制单人员提出更正或重新制单;
5、检查总账与分类账的数量是否连接,现金与银行日记账是否日清月结,是否超过库存限额,银行支票收发是否符合规定,是否符合账实、账证、账目;
6、检查各类账表是否符合制度规定和编制要求,各类会计报表中的数据是否与会计账簿中的数据相连,检查关系是否正确;
7、收支指标是否正确,计划是否可行,规定是否合理,支出是否有预算指标,资金是否落实;
8、认真完成其他需要审核的工作,不断总结审核中发现和纠正的问题,提出改进措施。
会计师事务所审计岗位职责 11
1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;
2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;
3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;
4、根据审计方案,在审计经理及主管的`指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;
5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。
会计师事务所审计岗位职责 12
1、财务审计:
(l)审核各项支出凭证。
(2)审核各项收入账目。
(3)审核各摊提折旧。
(4)审核应收应付和预收预付账款。
(5)对原材料、成品、产品和库存进行评估。
(6)审核各厂工厂费用分摊方法。
(7)审核企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务情况。
(8)审核营利事业所得税申报表等相关奖励减免项目。
(9)其他关于调整记账科目、改变计算方法、减少支出的建议。
2、业务审计:
(l)审查各厂业务计划的进展情况。
(2)检查各厂工作是否按规定进行。
(3)跟踪会议决定办理的事项。
(4)其他与业务审计有关的事项。
3、财务审计:
(l)审查有关财产的'购买或处理情况。
(2)审查原材料采购招标比价的监督和价格。
(3)审查对外签订的财产合同。
(4)抽查企业及其分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。
(5)抽查相关财产和原材料成品库存。
(6)其他与财务审计有关的事项。
会计师事务所审计岗位职责 13
职责描述:
1、根据内部审计准则,完成业务公司的'经营责任审计工作;
2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;
3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;
2、具备财务、审计相关资格证书;
3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;
4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;
5、具有良好的职业操守
6、适应出差
会计师事务所审计岗位职责 14
1、草拟审计计划,并依据审计计划,开展相关的审计工作
2、做好有关审计工作的.原始资料的收集、整理及归档工作
3、对所涉及的设计事项,编写内部审计报告,拟定处理意见和建议
4、协助向审计委员汇报工作,对外配合外部审计部门和会计师事务所完成对公司的独立审计活动
会计师事务所审计岗位职责 15
初级审计助理实习生安永全球商务服务(大连)有限公司安永全球商务服务(大连)有限公司,安永全球【审计助理实习生】
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
协助完成审计报告的'检查、复核及总结工作;
协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
英语四级及以上水平;
实习期间:20xx年11月-20xx年4月末
出勤率不得低于95%
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