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审计岗位职责
更新时间:2023-01-03 19:23:52
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审计岗位职责

  在学习、工作、生活中,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编整理的审计岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计岗位职责1

  岗位职责:

  1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;

  2、作为内部监督部门,参与审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准,按审计部要求参与复核项目造价计划的编制和审核,维护公司权益;

  3、落实审计工程的预算工作,并完成公司相关成本指标的`预决算复核;熟悉图纸及设计变更,及时审核工程预(结)算.依据各工程项目,出具工程审计报告.

  4、监督预算的执行、过程造价控制及工程验收结算;形成日常控制报告

  5、依据工程台帐,防止超、漏报项目,做好工程造价及各类经济指标的分析报告

  6、进行项目实施过程中的成本监控及复核。

  任职资格:

  1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;

  2、具有造价员资格证书或初级以上职称;

  3、熟练使用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;

  4、2年以上工程预决算工作经验;

  5、精通建筑工程经营预决算、成本控制,业务能力强;

  6、具有良好的计划能力、分析决策能力、组织协调能力、谈判沟通能力和信息管理能力;

  7、具有一定的管理和良好的人际关系;

  8、性格沉稳,工作细致,条理清晰,恪守诚信,有较强的承受力和忍耐力。

审计岗位职责2

  1.在处长领导下做好工程审计工作;

  2.协助起草、修改、拟定学校工程审计工作制度、实施办法和业务流程;

  3.根据处内年度审计工作安排,负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结;

  4.具体负责组织工程项目过程审计、结算审计和竣工决算审计的.实施,包括计划、准备、实施和报告;

  5.负责工程外委项目(或外聘审计人员)审计事项的组织、实施与复核确认,协调外部审计单位或外聘人员与被审计单位或部门、人员之间的工作关系;

  6.参加学校基本建设工程、维修工程及材料采购招投标活动及竣工验收的审计监督;

  7.负责工程审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;

  8.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作;

  9.积极参加业务学习、培训,实施基建审计专题研讨;

  10.完成领导交办的其他工作事项。

审计岗位职责3

  职责:

  1、工程类项目的预算可行性分析审计

  2、工程类项目的预算执行审计

  3、工程类项目的报价核价审计

  4、工程类项目的验收结算审计

  岗位要求:

  1、30-40岁,大学本科及以上,建筑学、工民建、土木工程等相关专业知识;

  2、三年以上本岗位工作经历,并具有丰富的工程现场管理经验;

  3、熟悉建筑运作流程,精通土建工程规范、技术要求、施工工艺、材料设备;

  4、良好的沟通、协调、组织能力,思维清晰,工作有条理;

  5、熟悉建材市场,了解各类建材价格的市场动态,能发挥较好的'工程控价作用。

  6、有驾驶证,自己有小汽车的优先。

审计岗位职责4

  1.在处长领导下做好财务审计工作;

  2.协助起草、修改、拟定学校财务审计工作制度、实施办法和业务流程;

  3.根据处内年度审计工作安排,负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结;

  4.负责实施对学校的预算、决算、财务收支等方面的.财务审计工作;

  5.负责实施对学校内部经济责任审计工作

  6.负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作;

  7.负责对学校各单位内部控制的建立、健全和有效进行内部控制评审; 8.负责实施采购管理和资产管理审计;

  9.负责实施校办企业审计,根据学校要求对企业财务状况和经营结果以及企业改制等重要事项进行审计或复核;

  10.负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查,提出加强内部管理的意见和建议;

  11.负责对学校及校内单位有关经济活动中的事项提供管理咨询服务;

  12.对被审计单位执行审计意见和审计结论的情况进行跟踪审计,组织督办审计整改工作;

  13.负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;

  14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作;

  15.积极参加业务学习、培训,实施财务审计专题研讨;

  16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作;

  17.完成领导交办的其他工作事项。

审计岗位职责5

  1、在项目经理的`指导下,对各类文档、凭证等进行收集、整理和归档。

  2、协助项目经理进行审计报告和其他业务报告的撰写。

  3、在项目经理的指导下,进行简单报告的撰写。

  4、与客户沟通及公司安排的其他工作。

审计岗位职责6

  职责描述:

  1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

  2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

  2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

  2.2开展审计活动;

  2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

  2.4跟进建议执行情况;

  3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

  3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

  3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

  4、开展反舞弊调查:

  4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

  4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;

  4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的`可能性及影响的重大性进行评估;

  4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

  4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

  5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

  5.1根据具体事项出具初步工作方案;

  5.2开展调查;

  5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

  2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

  3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;

  4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

  5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

审计岗位职责7

  1、熟练运用用友系统进行账务处理,保证会计核算的准确性和及时性;

  2、报表处理:编制上报财务报表,分析,数据统计,汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度,流程体系建设等;

  3、财务分析:能够准确剖析公司财务状况及经营成本,提供决策数据;

  4、日常原始单据的审核、记账;

  5、日常涉税事项的.申报及处理,配合完成年度工作及外部审计事项;

  6、态度积极、有执行力,充满正能量。

审计岗位职责8

  岗位职责:

  1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;

  2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

  3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;

  4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的'能力。

  任职要求:

  1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;

  2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先;

  3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作;

  4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的核心及重点;

  5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。

  本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。

审计岗位职责9

  1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报上级审批;

  2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价,定期出具风险管理评估报告;

  3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;

  4、跟踪对内部控制的`改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;

  5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;

  7、政府相关法律法规的传递。

  8、外审协助配合

审计岗位职责10

  1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、有汽车行业内审工作相关经验;

  3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

  4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

  5、具有强烈的事业心、责任心和良好的.职业道德,保密意识强

  岗位职责:

  1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

  2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

  3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

审计岗位职责11

  1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

  2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

  3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

  4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

  5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

  6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

  7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规为进行处理,

  8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

审计岗位职责12

  1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;

  2、对关键岗位人员的'尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;

  3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;

  4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

  5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计岗位职责13

  投后管理经理(审计方向)滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控职责描述:

  1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;

  2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;

  3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。

  任职要求:

  1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;

  2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;

  3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的`工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。

  4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。

  5、中级会计师、cpa优先考虑。

审计岗位职责14

  岗位职责:

  1、根据公司战略需求,协助上级筛选美国及其它国家优秀的投资移民项目及项目合作方;

  2、调研美国及其它地区优秀的区域中心和投资移民开发商;

  3、对筛选的`项目进行对比分析,形成报告;

  4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约;

  5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训PPT;

  6、根据最新动态及时更新项目文件,提供销售支持;

  岗位要求:

  1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;

  2、金融、财务审计类学科尤佳;

  3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;

  4、英文6级以上。

  1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;

  2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;

  3、熟练操作财务软件、ERP及熟练使用excel函数等办公软件;

  4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。

审计岗位职责15

  按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的`改善和处理意见;

  负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

  规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

  负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

  负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

  完成上级安排的其他工作。

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