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内审岗位职责
更新时间:2025-07-13 10:32:19
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内审岗位职责必备(15篇)

  在快速变化和不断变革的今天,岗位职责使用的情况越来越多,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的内审岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

内审岗位职责1

  1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

  3、核对客户的'财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4. 对接客服财务资料的整理和归档;

  5. 其他临时交办事情。

内审岗位职责2

  1、库存及成本的'账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责3

  1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进

  2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的实施效果。

  3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的.统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。

  4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

  5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审岗位职责4

  1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计;(内控评价)

  2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计;

  3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计;

  4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价,并提出可行性建议;

  5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的'经济责任进行审查,提出处理意见;

  6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计;

  7、提请或配合外部审计机构进行审计工作;

  8、完成集团董事长批准的专项审计工作。

内审岗位职责5

  1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。

  2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

  3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。

  4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

  5.参与“管理体系内部审核报告”的`编写。

  6.内审员必须独立于被审核的工作。

内审岗位职责6

  1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

  2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

  3、出具内部审计报告。

  4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

  5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。

  7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。

  8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

  9、撰写基础财务分析报告。

内审岗位职责7

  1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的'合规性进行审计监督;

  2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度审计计划,满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

内审岗位职责8

  1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;

  2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;

  3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;

  4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;

  5、对合规管理、硝染厂管理中发现的`问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;

  6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的时效性和有效性;

  7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;

  8、完成上级领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、年龄在35岁以下,可接受出差;

  2、项目管理、审计、法律等相关专业优先;

  3、应具备3年以上企业运营管理、合规管理、内控内审等其中一项工作经验,有现场管理、质量管理、品控管理等相关工作经验者优先;

  4、熟悉企业内部控制、合规管理基本工作流程和工作方法;

  5、有良好的文字表达能力、组织协调能力和统筹规划能力。

内审岗位职责9

  1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

  2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的`内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

  3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

  4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

  5.审计经理交办的其他事项。

内审岗位职责10

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  执行临时的.、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责11

  1、协助拟订审计监察中心月度内控、审计工作计划

  2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程

  3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度

  4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告

  5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督

  6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告

  7、实施专项费用审查的后续跟踪审计,及时报告审计建议的落实和整改情况

  8、协助实施外审外查

  9、实施各项审计相关档案资料的归档管理

  10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系

  岗位任职要求

  1、本科及以上,经验丰富或cpa资格的学历可放宽

  2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称

  3、大型企业财务或审计工作经验5年以上

  4、有良好的`道德品质,保密观念强,应变能力强;有很强的学习能力、观察分析能力和逻辑推理能力,至少熟练掌握一门外语;能适应经常出差。

内审岗位职责12

  1)参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

  2)按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

  3)根据审计分工,负责调查、核实审计事项,通过科学、客观的方法搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的.审计证据的真实性、完整性负责;

  4)在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法,提出改进建议;

  5)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

  6)参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

  7)完成部门交办的其他事项。

  任职资格:

  1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;

  2、有一定的财务会计知识基础;

  2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;

  3、良好的沟通及书面表达能力;

  4、熟练操作办公软件;

  5、积极主动,细心、有进取心和团队合作精神;

  6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。

内审岗位职责13

  职位描述:

  岗位职责:

  1、统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;

  2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;

  3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;

  4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;

  5、熟悉企业it部门的整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划,并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计;

  6、组织开展专项审计、定向审计工作,但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等;

  7、对审计过程中发现的舞弊线索,及时向相关负责人汇报,依指示开展进一步调查工作;

  8、协调、配合外部审计的各项审计工作;

  9、完成上级领导交办的其他工作。

  岗位要求:

  1、本科及以上学历;

  2、10年以上工作经验,具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验,或5年企业或事务所内控实践经验,具国际四大会计事务所的从业经验者优先;

  3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等;

  4、熟悉it审计相关的准则和方法论,熟悉coso、cobit相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的`一般原理,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

  5、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进;

  6、诚实正直,富有团队合作精神,具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力,够主动承担责任、承受压力。

内审岗位职责14

  1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  4、配合完成集团审计流程的.相关准备工作;

  5、执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责15

  岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

  2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

  3、熟练的`英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

  4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

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