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审计岗位职责
更新时间:2023-04-30 17:59:21
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审计岗位职责集合15篇

  在日常生活和工作中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的审计岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计岗位职责1

  岗位职责:

  1、负责对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪;

  2、负责对集团公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;

  3、负责对集团公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;

  4、组织对集团公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计;

  5、负责对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作;

  6、对集团公司各中心、分子公司和项目的`经济活动、管理活动进行监督、检查;

  7、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;

  8、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;

  9、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导。

  任职要求:

  1、会计、财务管理相关专业本科以上学历;

  2、3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;

  3、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度,了解财务管理、会计核算、内控审计等;

  4、熟练操作电脑及办公软件应用,对数据有较强的敏感度,有较强数据处理能力;

  5、要有较强的责任心,团队意识,要有良好的口头表达能力和报告写作能力。

审计岗位职责2

  内控审计经理, 牛股王, 北京天盈海阔科技有限公司,盈宽云交易,天盈海阔

  岗位职责:

  1、基于公司内部框架,依据公司的 业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;

  2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;

  3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;

  4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;

  5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。

  任职要求:

  1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;

  2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;

  3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的.业务合规分析及流程分析能力;

  4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。

  加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!

审计岗位职责3

  招投标审计岗位职责

  岗位职责:

  1、负责公司采购范围内的工程及采购合同的谈判、拟订,组织相关部门对合同进行会签、修改、签订、备案;

  2、负责建立公司合同台账,组织开展合同交底,跟进合约履行,发现异常及时预警并采取措施;

  3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;

  4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;

  5、组织公司招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作;

  6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理;

  7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的'供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,造价、工程管理等相关专业等专业;

  2、5年以上房地产相关行业招投标、采购专业工作经验,不少于3年招标采购部门副经理及以上管理经验;

  3、熟悉招投标流程、采购流程以及熟悉市场材料设备价格信息;

  4、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;

  5、熟练计算机操作、各类常用办公软件、办公自动化系统;

  6、具有良好的成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;

  7、可接受加班。

审计岗位职责4

  it审计经理巨人网络上海征途信息技术有限公司,上海征,巨人网络工作职责:

  1、配合各业务部门的发展策略及规划,基于内控治理的年度目标,组织分配it审计资源,按计划完成各项it内审项目;

  2、独立领导完成c-sox相关it合规工作,起到外部审计师与业务部门的沟通桥梁作用;

  3、加强it内控内部建设,完善各项it内控制度和规范,持续提高it内控工作质量;

  4、向各游戏业务部门以及资产、财务等部门提供it合规咨询;

  5、参与公司重点it项目,从咨询的'角度提出关于内部控制提升的专业化建议。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,计算机、信息管理、信息安全、系统审计等相关专业背景,有cissp、cisa、iso27001等相关资质者优先;

  2、有四大会计师事务所、管理咨询公司或大型金融、通信、it、互联网行业it内控/内审相关岗位三年以上工作经验,有游戏行业相关经验者从优;

  3、了解cobit is内控框架,对c-sox it合规要求有充分认识;

  4、有应用系统运维管理经验,熟悉应用安全,开发、测试及维护;有主导过系统开发或有系统管理经验者优先;

  5、具备优秀的与人沟通能力、团队合作精神,能主动推动内控问题发现改进;学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题,并实施质量改善;

  6、诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作;具备优秀的洞察能力并善于思考,长于归纳总结发现问题。

审计岗位职责5

  1、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所提供的资料:会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。

  2、填写工作底稿,其中现金需跟财务出纳进行现场盘点,监盘,签字确认;银行存款客户需提供审计截止日银行对账单;往来科目年末大额发生户出具询证函,并做账龄分析;固定资产科目做折旧测试,需要时做固定资产盘点;对应付工资福利进行测算,应交税金做税金测算。每个科目都需将科目余额与总账核对,抽查明细账中大额发生额的原始凭证,并做记录。

  3、在审计过程中发现的问题,及时与项目经理沟通。

  4、编制审计报告,经主审及所领导签字盖章后,报告完成。

  5、做税审时,填写鉴证底稿,抽查收入、成本、费用凭证,检查是否合规的同时需做好抽凭记录,并且每个科目都要复印重要的原始凭证,以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣除的'时候,企业的支出要符合税法的规定,对于调整项要复印原始凭证,并填写调整项目明细表,跟企业交换意见时需企业盖章签字。

  6、做高新时,关注协助项目经理收集材料,整理费用的明细,以便项目经理及符合老师符合。

  7、做市科委结题审计时,关注十二大费用和期间费用的开支是否符合市科委的规定,查看收集需企业或事业单位需提供的资料,现场与客户沟通交流,编写结题审计报告。

审计岗位职责6

  职责:

  1,根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;

  2,负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;

  3,对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;

  4,根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;

  5,采购价格的审核,采购成本控制;

  6,负责部分子公司账务处理与纳税申报。

  任职要求:

  1.会计、审计相关专业,专科及以上学历

  2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。

  4.熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。

  4,品德高尚,原则性强,无不良嗜好。

审计岗位职责7

  1、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;

  2、拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;

  3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

  4、负责工程预结算审计、决算审计;

  5、负责对工程合同的'签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

  6、定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;

  7、对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

  8、根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

审计岗位职责8

  审计业务经理立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙),立信,立信会计师事务所,立信会计师职责描述:

  1.组织管理大型上市公司及ipo审计项目;

  2.承担大型审计项目计划、具体实施及监督审计工作;

  3.对部门员工进行有效指导、培训。

  任职要求:

  1.本科及以上学历,会计、审计、金融等财经类专业毕业;

  2.具有七年以上会计、审计、内控、金融等相关工作经验;

  3.具有五年以上证券类业务审计实务经验;

  4.具有组织管理大型上市公司、ipo项目的能力;

  5.执业注册会计师。

审计岗位职责9

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的'要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。

  9 、负责审计档案整理、归档工作。

  10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  11、完成领导临时交办的工作。

审计岗位职责10

  1、负责结算数据进行提交,对回盘的'成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的明细进行核对;

  2、对汇划所有金额与虚拟户里的金额进行核对,并进行代付操作;

  3、制作每日到账明细表格;

  4、总表的汇总、及每月的核对工作;

  5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;

  6、以邮件方式确认客户清算状态。

审计岗位职责11

  审计员国际业务瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师职责描述:

  1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

  2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力,完成海外出差任务;

  3、在项目经理的'指导下独立负责小型项目的审计工作;

  4、完成项目经理交代的其他任务。

  任职要求:

  1、会计、审计、财务等相关专业,本科及以上学历,具有美国、加拿大、欧州留学经历;

  2、通过注册会计师考试部分科目者或acca、uscpa优先;

  3、1年以上大中型会计师事务所工作经历;

  4、热爱注册会计师行业,适应长期出差。

审计岗位职责12

  1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;

  2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;

  3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

  4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;

  6、负责资金、资产的管理工作;

  7、监控可能会对公司造成经济损失的.重大经济活动;

  8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。

审计岗位职责13

  1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;

  2、建立酒店的会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;

  3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;

  4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

  5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;

  6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

  7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

  8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

  9、全面负责帐务问题处理及税务的'协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。 

审计岗位职责14

  工作职责:

  1、担任项目主审,制定项目实施方案、组织项目例会、对项目底稿、问题定性复核、撰写稽核报告,提出稽核建议处罚意见,跟踪整改并对项目负责;

  2、根据项目具体情况主要承担经济责任相关检查工作,并就检查内容实施检查程序、编写工作底稿、撰写审计小结;

  3、编制、归类、整理审计资料;

  4、对审计中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化建议;

  5、总结、归纳审计技巧、方法,研究审计课题;

  6、组织实施部门日常培训;

  7、其他经济责任审计相关工作。

  任职资格:

  1、全日制大学本科及以上;

  2、金融保险类相关专业(金融、金融工程、保险、证券、投资、精算等专业)、财会类专业(财务管理、会计、审计、税务等)、法律相关专业;

  3、寿险行业或其他相关行业3—5年从业经验;

  4、1—3年同类岗位工作经验;

  5、具备财务、金融保险知识,熟悉相关法律法规和监管规定;

  6、具备良好的组织协调、人际沟通、解决冲突、表达、抗压及再学习能力和洞察力。

审计岗位职责15

  岗位职责

  1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

  2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

  3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

  4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

  岗位要求

  1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

  2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

  3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的.职业判断能力和审计经验。

  4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

  5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

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