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会计岗位职责
更新时间:2023-07-04 09:01:38
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会计岗位职责(优选)

  在日新月异的现代社会中,很多场合都离不了岗位职责,岗位职责是组织考核的依据。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编精心整理的会计岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

会计岗位职责1

  岗位职责:

  1、负责所有客户项目成本报价;

  2、标准成本制定;

  3、成本管理与控制及协助推动公司全面成本管理,完善相关账务流程;

  4、请购、采购单据审核,对采购单价与历史数据进行对比和分析;

  5、其他临时成本核算事项处理。

  任职要求:

  1、25~35,男女不限,财会专业,大专(含以上),有中级职称证书,具备2—3年以上制造成本管理、分析及报价经验优先考虑;

  2、具备良好的沟通协调和计划执行能力;

  3、熟练操作EXCEL/WORD/PPT等办公软件。

会计岗位职责2

  一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核原始凭证。

  二、按规定留存库存现金,超过部分及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得坐支。

  三、加强支票的管理,严格按支票签发程序签发支票,不得签发空白支票,及时督促报销。

  四、根据审核过的`凭证,登记现金日记帐、银行日记帐,做到日清日结,并在月底对库存现金进行盘点,做到帐实相符。

  五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额,编制各账户的银行余额调节表,报财务负责人审签,负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

  六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作,做好银行支付凭证使用记录和注销,下班时锁好保险箱,并加密码。

  七、登记各种借款、银票的增减变动情况,提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

  八、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责3

  一、在财务总监领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。

  二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

  三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本部门的会计核算工作正常进行。

  四、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

  五、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天),并与科目明细账核对相符。

  六、根据财务制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,认真审核收支原始凭证,账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。

  七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。

  八、负责公司各部门的费用报销业务手续。

  九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐,并出具银行对帐调节表,交财务总监审核。

  十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

  十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

  十二、严格按照此案无管理制度的要求,认真做好记账凭证的.稽核,组织会计统计报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

  十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务总监汇报工作。

  十四、正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

  十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工资能力。

会计岗位职责4

  一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。

  二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作,严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。

  三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐,做到日清月结,及时和计算机帐核对,发现问题及时查找原因并向领导汇报。

  四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单,保证集团日常经营业务的顺利进行,杜绝空头支票发生。

  五、认真仔细完成每日现金的`收付业务,杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐,做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对,出现问题及时查帐并向领导汇报处理。

  六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务,杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐,做到日清月结,并及时和计算机帐进行核对。

  七、认真执行有关服务公约,热情接待每一位来办理业务的同志。

  八、完成领导交付的其它工作。

会计岗位职责5

  1、审核公司各项源成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。

  2、进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、成品并编制差异原因上报。

  3、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的.汇总、决算工作

  4、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作。

  5、及时改进成本核算方法,保管好成本资料定期归档。

会计岗位职责6

  1、负责公司全盘帐务处理;

  2、独立负责税务、统计局等对外相关业务;

  3、审核各类原始凭证,制作记账凭证,保证各类凭证真实性、合法性;

  4、对接完成每年一度的.税审工作;

  5、及时对成本进行预算;

  6、熟悉公司财务流程和相关的财务制度,对现有流程和制度提出改进意见;

  7、对接销售开票,查帐业务;

  8、完成领导交办的其它工作;

会计岗位职责7

  1、负责应付款凭证的录入;

  2、供应商往来对帐单的核对;

  3、编制月份应付款计划;

  4、供应商提供的发票签收和审核;

  5、应付帐款帐龄分析;

  6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;

  7、负责审核仓库提供的采购入库单;

  8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

  9、分析应付款项的账龄及偿还情况

  10、会同有关部门制定应付及预付款项的'核算和管理办法

  11、定期进行应付及预付款项的对账

  12、办理应付及预付款项的结算

  13、负责应付及预付款项的核算工作

会计岗位职责8

  一、职务标准:精通会计业务,有会计人员资格证书,懂得财经政策,熟悉会计工作,有较强的原则性。

  二、工作标准:严格执行财务制度,遵守财经纪律监督领导执行财务制度,账目清楚,开支合理,为教学服务。

  三、岗位责任:

  1、在总务处主任领导下,负责学校财务收支,并全面监督全校各部门的'财务收支情况。

  2、记帐及时,准确无误,帐目清楚,审批手续齐全,严格杜绝不合理开支。

  3、当好领导参谋,定期向总务处,学校领导及上级有关部门浳财务情况,配合学校领导安排好财务收支。

  4、财务审批手续,必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐,对手续不全的,坚决杜绝。

  5、每学期开学,要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况,向总务处汇报收缴情况。

  6、负责学校各种财务报表的红旗手 完成各种社会保障费的收缴。

  7、按时向教职工发放工资,奖励等。

  8、配合学校总保管,搞好学校资产管理。

  9、监督现金使用及保管情况,大量现金要及时存入银行,时刻注意安全工作。

  10、每学期发放一次内部货币,每年结算一次内部货币。

  11、完成领导交办的其它工作。

会计岗位职责9

  1、负责公司产品成本的核算工作,确保成本核算的准确和及时;

  2、编制成品入仓、委外发出,结转材料及加工费、各类调拨单的记账凭证;

  3、完成供应商的`对账工作,并追踪对账单的及时确认和采购发票的及时到达;

  4、审核付款单,确保单据审核的及时和准确;

  5、领导安排的其他工作。

会计岗位职责10

  一、对原始凭证的合法性、金额的正确性和签字手续的'完备性进行审核。

  二、按照行政事业单位会计制度和各纳入单位实际情况正确设置使用会计科目,会计账户和会计账薄。

  三、根据核算中心总会计稽核后的记账凭证,及时登记总账和有关明细账,做好各项财务结算工作。

  四、做好往来款项登记工作,设立备用金额领用备查薄,及时结算各项款项,加强结算资金的管理。

  五、按时做好结账工作,并保证账实,账证、账账相符。

  六、按会计制度要求,正确、及时汇总各单位会计报表,并根据单位工作需要适时提供有关会计信息。

  七、管理好会计档案,收集和整理会计凭证、会计账薄、会计报表及其他会计资料,装订整齐,分类排列,妥善保管,即使归档,以便查阅。

会计岗位职责11

  1、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策,掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理,并按会计制度规定,设置会计科目、会计凭证和会计账簿;在财务经理指导下,会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的各项规章制度;设置与掌管总分类帐簿。

  2、设计本公司的会计核算形式,负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证,组织建立会计凭证传递程序;进行有关业务的综合汇总工作,定期编制总帐科目汇总表试算平衡;核对各级明细帐和日记帐,确保帐帐相符,记帐、结帐工作符合会计制度要求。

  3、定期进行帐项调整,在结清应结账户的.基础上,根据账簿记录和有关资料,编制资产负债表、利润表和现金流量表,并结合有关计划资料和公司经营趋势,对公司财务动作状况进行总体分析,按制度规定撰写财务评价。

  4、根据财务分析资料,编写财务情况说明书,并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册,经财务经理、总经理审阅签署后,按期报送给指定单位。

  5、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测,括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。

  6、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测,编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。

  7、认真贯彻《会计档案管理办法》,负责统一管理保存在会计部门的会计档案;按《会计档案管理办法》要求,科学分类,造册登记,集中保管;并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度;在移交档案部门时,负责编制移交清册,认真办理移交手续。

  8、承办财务经理交办的其他工作。

会计岗位职责12

  1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。

  2、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。

  3、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的`会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

  4、严格票据管理,保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记,收回要销号。

  5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。

  6、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

  7、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责会计稽核,对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

  8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

  9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

  10、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

会计岗位职责13

  1. 每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量;审查每天各营业点的收入帐单;抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符,并审核价格是否正确。鲤.鱼网

  2. 每天审核酒店优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全,审核无误后输入电脑,月底汇总编制酒店应酬明细表及开支汇总表。

  3. 定期从厨房取出点菜单(厨房联),将其中的厨房转帐单按成本价核算,月底按楼层一次进行帐务处理。

  4. 每星期初根据客房所制一周酒水销售情况表,与一周酒水收入相核对;并检查实物数与帐面数是否相对。

  5. 经常对各营业点的酒水、香烟进行盘点工作。

  6. 每天将酒水移交表中所附的酒水、香烟转帐单取出,按进价进行核算,月底一次进行内调处理。

  7. 定期进行市场调查,将市场价格与近期采购价格相比较,及时将信息反馈给采购部和应付账款会计,及时控制菜价,并将调查情况报财务部。

  8. 根据市场情况及厨房投料单,制定标准菜单和酒水单。

  9. 每月底对厨房及食堂进行实物盘点,根据实物数按成本价进行核算,并做假退料的.账务处理。

  10. 在成本明细账与总帐相对无误以后,根据当月各营业点的收入总数,编制成本报表,计算出各营业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。对当月毛利率波动较大的应进行分析,找出原因,并通知相关的部门采取措施,有效控制成本。

会计岗位职责14

  1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

  2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

  3、负责应付及预付款项的'预审工作及日常帐务处理。

  4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

  5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法

  6、财务经理交办的其他财务工作。

会计岗位职责15

  1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。

  2、在处长和副处长的领导下,根据相关法规,设置会计科目,建立健全帐务系统,维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。

  3、严格遵守会计电算化管理制度,保管好个人操作密码,熟悉会计软件操作,学习并掌握各种开支范围及标准,负责审核原始凭证的合法性和合规性,认真办理制证制单手续,做好帐务处理工作,做到科学规范,帐证相符。

  4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。

  5、参与编制财务报表,定期进行财务分析,为领导提供准确的财务信息和会计资料,并做好保密工作。

  6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作,分析长期拖欠款的`原因,报领导处理;及时对呆死帐进行汇报处理。

  7、对不真实、不合法的原始凭证,不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。

  8、完成领导交办的其他工作和任务。

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