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审计经理岗位职责
更新时间:2023-03-16 15:28:47
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审计经理岗位职责15篇

  现如今,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的审计经理岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计经理岗位职责1

  工作职责:

  1、按照项目计划带领团队执行it审计项目;

  2、负责管理项目进度及质量,审阅工作底稿;

  3、为客户提供切实有效的`管理建议和解决方案,编写审计报告;

  4、完成内部分配的其他工作。

  任职资格:

  1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

  2、4年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有四大会计师事务所工作经验者优先;

  3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

  4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;

  5、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;

  6、热爱it审计工作,具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

审计经理岗位职责2

  职责描述:

  1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。

  2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。

  3、组织对集团和下属公司的经营成果的`真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。

  5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。

  6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。

  7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。

  8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。

  任职要求:

  1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;

  2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;

  3、定居佛山,有小车代步。

审计经理岗位职责3

  1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的.年度风险自我评估工作;

  2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;

  3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;

  4、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;

  5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;

  6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

  7、完成领导交办的其他工作。

审计经理岗位职责4

  1、有志于在注册会计师行业发展,能够组织实施大型基建工程竣工财务决算的审计工作;能独立带领团队进行业务实施,具有良好的沟通能力,精通相关基建审计业务;

  2、会计、财务、审计、工程财务专业大学本科及以上学历,拥有注册会计师执业资格、中级以上职称;

  3、具有承担中大型建设项目财务审计及咨询工作经验,熟悉相关法律法规,能够具备良好项目管理和控制能力,善于发现问题、分析问题并解决问题的`能力;

  4、大学专科及以上学历,具有三年以上审计工作经验;

  5、熟练运用计算机及办公软件;有建设单位审计经验者优先。

  6、具有较强的专业判断能力,沟通和协调能力;

  7、对审计助理人员进行有效的督导和培训;

  8、身体健康,工作责任心强,能胜任高强度的工作,能适应出差。

审计经理岗位职责5

  1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;

  2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;

  3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;

  4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;

  5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;

审计经理岗位职责6

  职责:

  1、配合系统开发供应商的开发人员完成系统的上线部署工作;

  2、负责产品说明书等相关文档的编写,系统上线后对公司内部人员进行功能及使用培训;

  3、负责对上游货主端、下游司机端进行功能培训和操作讲解;

  4、汇合公司内部人员及上下游提出的`各类问题或新增/修改需求,协同开发人员给出合理的技术指导意见;

  5、阶段性调研,建立公司内部使用人员以及上下游反馈意见档案,调整优化系统功能;

  6、汇集整理系统设计到上线的各类文档,归档保存;

  任职要求:

  1、大专以上学历,计算机应用开发及相关专业;

  2、3年以上相关工作经验,有一定TMS系统应用开发设计经验,独立完成过一个以上软件产品研发;

  3、具有一定领导能力、计划能力、判断与决策能力、组织能力、协调能力、沟通能力、分析能力和公文写作能力和较强的语言表达能力;

审计经理岗位职责7

  a、精通羽绒服款式生产工艺;

  b、精通gst标准工时、工价的制定与分析,有效控制人工成本,精通ie数据库建立与维护;

  c、精通员工动作改善及方法创新,改进激励方案、运作流程与模式;

  d、精通订单工艺分析、合理编排流水线,和改进生产线平衡、优化员工配置,确保生产计划的执行与落实;

  e、精通模版开发与制作、生产小工具使用,熟悉现代化机器设备功能与使用;

  f、熟悉员工技术培训、提高员工操作技能;

  g、熟悉物料损耗分析及改进,控制物料成本、数据意识较强。

审计经理岗位职责8

  法务审计经理华夏阳光地产有限公司华夏阳光地产有限公司,华夏阳光岗位职责:

  1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;

  2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;

  3、协助制定及完善规范性的公司内部规章制度;

  4、对公司涉及的'重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;

  5、为公司对外投资过程中的风险规范及纠纷处理提供法律咨询;

  6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;

  任职要求:

  1、有三年以上房地产或金融、风险投资行业实操工作经验;

  2、熟悉地产或金融、投资领域的法律法规及运作模式,能够独立处理公司的法律纠纷和事务。

  3、法学等相关专业,本科及以上学历;

  4、相关证件齐全,从事过具体地产法务工作,有大型地产公司背景优先考虑;

审计经理岗位职责9

  金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:

  1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

  2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

  3.根据部门的要求,对所负责的'产品线进行产品规划及设计;

  4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

  5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

  6.所负责产品线的知识整理

  任职资格:

  1.本科及以上学历

  2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

  3.具备一定的财务知识;

  4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

  5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

  6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

  7.熟悉java,sql,vba,python.net等任何一门编程语言优先;

  8.能够承担压力;

审计经理岗位职责10

  职责描述:

  1、负责全司建设项目全程审计监督及服务(机电安装专业,强电、弱电、空调、消防、给排水等),主要包括设计评审、预算评审、招标监督、合同评审、合同执行监督及结算审计,发现问题,提示风险,并进行审计问题的整改跟踪;

  2、工程建设管理流程制度的.制定、优化、执行检查、监督和评价;

  3、专项的审计调查及领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、熟练掌握工程建设流程及机电专业设计、施工、验收规范和施工工艺;

  2、熟练掌握机电专业造价管理知识、熟悉人工、材料(设备)、机械市场价格,熟练运用各种专业软件;

  3、熟练掌握投标、合同、法律等专业只是,较好口头、文字表达能力;

  4、熟练掌握内部审计理论、风险管理理论;

  5、有敏感的风险防范意识和洞察力。

审计经理岗位职责11

  岗位职责:

  1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

  2、编制完整的.项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

  3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

  4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  5、领导交办的其他工作。

  职位要求:

  1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;

  2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;

  3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;

  4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;

  5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。

  岗位要求:

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:3—5年

审计经理岗位职责12

  风险管理审计经理(j10668)北控水务北控水务(中国)投资有限公司,北控水务,北控水务中国,北控工作职责:

  1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;

  2.能够识别集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;

  3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进意见。

  4.检查和评价内部控制系统的.健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。

  5.负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;

  任职资格:

  1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

  2.资格要求:有ciacrma资格优先;

  3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;

  4.优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神;

  5.能适应较为频繁的出差。

审计经理岗位职责13

  职责:

  1.工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系

  2.参与工程及设备类的招投标及其他形式的`采购,把控风险及成本

  3.审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益

  4.对于工程项目中的变更事项进行成本复核

  5.主导工程项目的财务决算,为公司合理控制成本

  6.部门安排的其他工作。

  任职资格:

  1、大学本科及以上学历,相关学历者优先(土木工程、工程造价、工程管理等)

  2、具有5年及以上工程造价/管理/审计相关经验,熟悉工程项目中的主要风险因素及管控体系,具有造价工程师资格者优先

  3、熟悉相关业务域的法律法规、管理流程,熟练掌握相关领域专业知识和实际操作;

  4、具有良好的专业判断能力,有较强的口头和书面表达能力;

  5、工作严谨细心、诚信实干、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作能力;

审计经理岗位职责14

  岗位职责:

  1、协助完善内部审计工作标准文件、内部审计工作手册等;

  2、协助制定年度审计计划及确定审计重点及草拟年度审计工作报告;

  3、负责审计小组的日常事务管理工作,协调小组内部各成员的分工合作及工作中涉及的与控股公司相关部门及各子公司的`关系;

  4、开展内部审计工作,完成审计项目管理与实施工作,包括财务审计、内控审计、专项审计等;

  5、拟定审计方案,起草审计报告和内控管理建议书等审计文书

  任职要求:

  1、本科以上学历,审计、财务等经济管理类

  2、3年以上制造业审计、财务管理、风险控制管理经验

  3、熟悉销售、生产、采购、财务等审计工作

  岗位职责:

  1、协助完善内部审计工作标准文件、内部审计工作手册等;

  2、协助制定年度审计计划及确定审计重点及草拟年度审计工作报告;

  3、负责审计小组的日常事务管理工作,协调小组内部各成员的分工合作及工作中涉及的与控股公司相关部门及各子公司的关系;

  4、开展内部审计工作,完成审计项目管理与实施工作,包括财务审计、内控审计、专项审计等;

  5、拟定审计方案,起草审计报告和内控管理建议书等审计文书

  任职要求:

  1、本科以上学历,审计、财务等经济管理类

  2、3年以上制造业审计、财务管理、风险控制管理经验

  3、熟悉销售、生产、采购、财务等审计工作

  审计副经理岗位

审计经理岗位职责15

  金融租赁公司审计经理上海东昌企业集团有限公司上海东昌企业集团有限公司,东昌集团,东昌职责描述:

  1、根据监管政策、董事会及公司实际管理要求,实施内部审计和监督,对公司经营管理活动进行评价,揭示存在的问题和风险隐患,促进公司稳健发展;

  2、建立监管部门和外部审计工作联系制度,负责外部审计过程中非财务类事项的沟通协调工作,组织外部审计及监管发现问题的`督促整改和落实;

  3、公司制度体系建设和管理标准制定,修订完善审计相关制度;

  4、组织开展内控监督检查的各项活动并适时进行评估,参与公司操作风险的制度建设及风险监测、识别、评估和报告工作;

  5、组织开展各项合规、法律、操作风险咨询和教育培训;

  6、统筹案件防控和员工行为管理,开展操作风险、案件风险和员工异常行为排查和评估,防止各类案件发生;

  7、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、全日制审计、财会、金融等相关专业本科及以上学历,211、985院校毕业者优先考虑;

  2、具有会计职称、内审上岗证,获得注册内审师、注册会计师资格者优先考虑;

  3、5年以上审计工作经验,3年以上金融行业审计经验为佳;

  4、熟悉国家金融政策、法规等,熟悉公司经营业务,对主流金融业务系统有一定了解;

  5、具有良好的执行能力、沟通协调能力。

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