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采购员岗位职责
更新时间:2022-07-29 09:46:48
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采购员岗位职责集锦15篇

  在发展不断提速的社会中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编帮大家整理的采购员岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

采购员岗位职责1

  1、掌握相关物料市场行情,并对关键物料进行成本分析等;

  2、良性把控与代理商及经销商的合作关系,在技术支持、价格、交期上合理运用及协调资源。

  3、跟进工程项目需求,从样品寻购、价格谈判;

  4、熟悉采购管理规定和物资管理制度,督导采购交易过程,负责合同谈判、报审、签订、下发订单、请款付款、到货跟踪等采购全流程的监督和管控。

采购员岗位职责2

  设备采购员新天药业贵阳新天药业股份有限公司(分支机构)岗位职责:

  1、审核各部提报的`设备及备件采购申请,检查品名、规格是否正确,需求数量是否科学合理;

  2、定期核实设备及备件的库存数量,根据设备属性及消耗情况,计算合理购买数量;

  3、分类汇总设备及备件的采购申请,编制采购计划并提报。

  任职资格:

  1、本科以上学历,机械相关专业;

  2、有1年以上相关工作经验,有医药化工企业工作经验优先。

采购员岗位职责3

  1。搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作,经常到市场了解物价行情,在采购中要不断地摸索经验,提高采购技巧。

  2。大宗食品原料的`采购必须在验核营业执照和资质证明后,与供货商签订供货协议,供货商提供商品质量合格证明后才能购买。

  3。廉洁奉公,忠于职守,采购的一切物品必须是货真价实,价廉、质鲜、量足、味美。

  4。严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销,结算清楚,严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。

  5。在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故,采购人员必须负责。

  6。协助食堂总监做好食堂管理工作,配合做好食堂常规日常工作,认真做好责任区的清洁卫生工作。

  7。除完成本职工作外,还要积极完成领导交办的其他工作任务。

采购员岗位职责4

  1、要求采购人员必须政治立场坚定、坚持四项基本原则,廉洁奉公、办事公道、品德高尚、诚信守法。

  2、能够充分、正确理解并认真贯彻执行集团公司及商场的政策、方针以及规定,能够严格执行相关的管理制度。

  3、能够坚持清正廉洁,以集团公司及商厦利益为先,严格遵守财务制度、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动;注意维护商厦的礼仪、利益和声誉,不谋私利,克己奉公。馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

  4、能够认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。订购业务,必须上报主管经理或商厦主管领导,研究后方可实施。

  5、能够对市场调研,熟悉市场行情,精确把握市场动向,提供符合商厦要求的供应商名单,建立合格供方档案。

  6、能够熟悉、精通所管商品的技术参数,规格型号,市场状况,市场价格,市场来源,进货渠道,价格动向及走势,填写相关表格、提交采购分析和总结报告,给商场的采购调整和结构分析提供参考意见。

  7、能够及时准确的同业务人员、技术人员、供应商沟通,把握、研判所管商品的市场供应情况、质量状况,能够及时准确的了解所需单位的计划及资金状况和成本控制情况,合理安排商品的供货时间、付款及账期。

  8、急用的物品要优先采购,要做到按计划采购,认真核实所需商品的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,主动与请购人员联系,核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等,避免差错,按需进货,及时采购保证按时到货。

  9、采购商品应严格把好质量关,对不符合质量要求的.要坚决拒收,根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,根据“畅销多进、滞销不进”的原则,保证商品货源充足。积极开拓货源市场,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。按“谁经手谁负责”的原则,要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道采购,降低采购成本,提高采购质量。

  10、填写好相关单据、票据;做好档案归类整理工作。

  11、与仓管员经常沟通,了解商品销售情况,以销定购,了解库存情况,对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”,有计划、有步骤地安排好日常工作。防止商品积压,做好商品销售的周期性计划工作。每天要对申购的商品进行跟踪清查,首先要完成的是重要且紧急的商品请购,以此类推。

  12、努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼。

  13、购进商品要做到单据(发票)随货同行,坚持“凭单采购”的原则,购进的一切商品要及时通知请购人员或要货负责人,按规定办理验收入库、清点手续。共同把好质量、数量关交仓管员验收与交接,报账手续要及时清晰,不得随意拖账挂账。

采购员岗位职责5

  1、严格执行采购和购进制度、流程、出入库管理、财务制度等规范;

  2、负责公司的物资、设备的采购计划、询价、物料物价信息、行情咨询;

  3、负责对所采购材料、物料的质量、数量、入库、核对负责;

  4、拒绝未经领导同意批准的单方申请采购、预购订单;

  5、负责办理所购材料、物品的交验、入库、报账手续;

  6、负责保存采购工作的必要原始记录,发票、清单、供应商地址电话、做好统计,定期上报;

  7、对所采购的物资、设备要按程序申请、报批;有申购单并上报采购主管;

  8、完成公司采购的各项指标:成本计算、计算毛利、利用周转率等。

  9、负责供应商的开发和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

  10、杜绝采购业务中的'吃拿卡要、贪腐、以及其他违反规定、违法行为;

  11、负责供货商促销商品的选择和与商家的谈判,并协助培训使用所购物品的保养、维护、售后服务等工作。

采购员岗位职责6

  1、负责采购计划的'执行与实施;包括询源、订货,跟催,付款,谈判等流程;

  2、提供并分析主要物料市场行情,提出建议采取有效措施,协助控制采购成本;

  3、参与供应商的开发、选择、评估与日常考核、完成供应商的对接和管理;

  4、提供汇总各类报表所需的各类数据,并确保数据的准确性;

  5、处理客户投诉,提高客户满意度,维护公司利益和企业形象。

采购员岗位职责7

  一、树立全心全意为食堂服务的观念和采购无小事的思想。

  二、深人市场调研,了解市场供求信息,确保采购商品价廉物美。

  三、自觉遵守党和国家有关法令、法规和公司制定的各项规章制度。

  四、加强工作责任心,熟悉采购业务,懂得伪劣、假冒商品的鉴别方法,以杜绝损失。

  五、自觉抵制不正之风,“回扣”或“好处费”必须如实上交,杜绝私下交易中的`损公肥私现象。

  六、广开采购渠道,严格按用户需求,保质、保量、按时完成任务。

  七、商品装卸中,轻拿轻放,堆放有序,避免商品损坏。

  八、增强服务意识,经常深入用户,虚心听取意见,主动、热情服务,急用户所急,不断改进工作。

  九、服从分配,发扬敬业爱岗、不辞辛苦精神,尽心尽力完成领导交办的任务。

采购员岗位职责8

  一、职位概述

  负责公司采购工作,包括:询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制,为采购管理提供即时的'市场行情,负责供应商的开发与维护。

  二、工作职责

  1、负责完善公司采购制度,制定并优化采购流程,控制采购质量与成本。

  2、负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。组织对供应商进行评估、认证、管理及考核。

  3、实施采购活动,包括:询价、比价、议价、下订单、跟单、催货、结算等;

  4、负责做好采购成本费用核算,努力为酒店节约采购成本。

  5、积极开拓货源市场,做到货比三家、优质优价优先,发现新产品,调整进货价格,报上级批准后执行。

  6、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

  7、负责审核各部门的采购申请单,与仓库联络,确保不出现重复采购。

  8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

  9、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

  10、完成综合部部长临时分配的任务。

采购员岗位职责9

  1、负责厂家、商业公司产品的.筛选,洽谈,定价;

  2、负责购进药品的进销跟踪、分析,对异常在库药品进行协调处理(滞销);

  3、建立和维护供应商关系,保持良好沟通;

  4、负责相关GSP管理制度在本岗位的执行;

  5、积极完成上级领导交付的其他工作。

采购员岗位职责10

  1按照采购经理的要求完成每日下单程序工作订单合同传达工厂和付款申请的`提交;

  2配合采购部各项目组按照程序流程完成每天的ERP系统产品编码及订单录入付款申请制作到货录入工作;

  3配合采购部完成当日快递的收发工作;

  4配合采购经理按照采购信息完成指定样品的线上线下调样工作;

  5做好每日所下采购合同的登记工作并按照采购经理的要求跟进订单进度能及时登记和回复给采购经理;

  6完成上级领导交代的各项事务。

采购员岗位职责11

  1.主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序,努力提高自身采购

  2.负责对合格供应商资料进行整理、归档,建立合格供应商名册

  3.负责对供应商进行询价、比价、议价,并将相关资讯(如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报采购部经理审批。

  4 .收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

  5.填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

  6.市场行情的调查、动态资讯收集、整理,并汇报采购部经理,以便及时调整采购策略。

  7.订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递,确保供应商供应产品满足公司的需求。

  8.负责与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确,同时,与供应商的任何业务来往一定要在事情发生前沟通清楚,交将相关信息及时与业务。

  9.采购中员说话要有礼貌,要有好有形象,同供应商交谈时头脑要灵活,在不知道的情况下,就说等确认清楚后再回复,公司其他的事情尽量少谈。

  10.采购在工作中遇到困难要及时汇报上级,不要在实在没办法了才告诉上级,以免影响货期,给公司带来不必要的损失。

  11.供应商提供的报价单,采购员要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,要同其他公司采购员和业务员多交流才能知道大概价格。

  12.供应商在报价时有三种方式:可以转厂价、开增值税票价、普通收据,以上情况一定要在报价单上说明清楚,以免以且发生不愉快的.争议。

  13.对于利润过低的销售报价,一定要给上司审核,以保持公司的利润空间。

  14.做到经公司利益为重,不索取回扣,不收供应商回扣和礼品,遵守国家法律。

采购员岗位职责12

  第一条遵守国家的有关法律、法规,遵守公司各项规章制度。

  第二条采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序,进行各项目材料(设备)的采购。计划:公司各项目负责人提出的材料或设备采购计划,经总经理审批后由公司采购员执行。询价:采购员向三家以上的材料(设备)经销商询价,作实物对比,对材料(设备)的性价比进行充分考察。报告:采购员将询价情况报总经理批准后,方可采购。采购:采购计划、询价结果经总经理批准后,采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购。

  第三条对于需签订加工制作合同的货物,有关技术人员必须共同谈判,并按公司关于签订合同的规定程序办理。

  第四条采购员接到经批准的.采购计划,一周内必须采购到位,以保证项目的正常施工需要。

  第五条采购的材料(设备)运到指定地点后,采购员应将货物和送货清单一并交库管员(或指定的收货人员)当面验收入库,对于直接运放在项目工地现场的材料,应严格按照项目现场管理要求进行堆放。

  第六条采购员应随时掌握材料(设备)库存情况,充分利用库存,尽量减少材料(设备)积压。

  第七条材料(设备)采购员应严守工作纪律,对所采购的材料(设备)应严格细致地把关,杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则,按造成损失金额的10%进行赔偿。

  第八条采购员应多收集项目有关材料(设备)的市场信息,熟悉材料(设备)的技术性能、标准和规定,充分了解材料(设备)的即时行情,为项目的采购工作作好充分准备。

  第九条完成领导交办的其他临时工作任务

采购员岗位职责13

  具体职责:

  1、熟悉药品相关知识及药品采购流程;

  2、厂家谈判,了解药品最新信息、市场行情、国家政策等相关信息;

  3、严格遵守GSP规定,规范药品采购工作。

  任职资格:

  1、有药品采购岗位相关工作经验1~3年;

  2、药学、医学、生物、化学等相关专业优先;

  3、男女不限;

  4、年龄25~35周岁;

采购员岗位职责14

  1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

  2.负责公司的物资、设备的采购工作;

  3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;

  4.有权拒绝未经领导同意批准的采购订单;

  5.负责办理交验、报账手续;

  6.负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;

  7.对所承担的工作全面负责;

  8.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

  9.协助做好有关物资采购工作的事项;

  10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

  11.完成公司各项指标:营业额、毛利、周转率等。

  12.负责对本大类商品的分类编码。

  13.负责制定商品毛利计划和商品价格,对商品价格进行统一管理。

  14.负责供应商的.开发和与供应商的谈判,引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

  15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。

  16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判,并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。

  17.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

采购员岗位职责15

  1、应对生产计划,确保生产所需物料连续供给保证生产的连续性。

  2、库存管控:保证生产连续性同事合理控制库存确保L/T下降。

  3、p/o管理:确保供应商订单下达准确性、及时性、并对下达后的批量订单管理。

  4、纳期管理:按照既定纳期确保物料按质按量入库,禁止超入库。

  5、应收应付管理:配合财务完成对账及发票等工

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